金融理论与实务自考真题(金融理论与实务自考真题20204月)

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金融理论与实务自考真题

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[单选题]1、下列各项中,不属于内部审计的作用的是:

A促进组织合法经营和运行

B促进组织完善内部控制和风险管理

C促进组织自我发展

D提高财务信息的质量,维护市场经济秩序

[单选题]2、下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是:

A对未来事项可实现程度做出保证

B代行被审计单位的部分管理职能

C验证企业资本,出具验资报告

D对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚

[单选题]3、下列关于审计准则的表述中,错误的是:

A审计准则是明确审计责任的依据

B审计准则是衡量审计质量的客观标准

C审计准则是对审计行业道德诚信方面的规范

D审计准则是完善审计组织内部管理的基础

[单选题]4、下列关于询问取证方法的表述中正确的是:

A审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序

B询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录

C询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报

D询问可以测试内部控制运行的有效性

[单选题]5、审计机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件是:

A国家审计的审计报告

B国家审计的审计决定书

C社会审计的审计报告

D内部审计的审计报告

[单选题]6、下列有关绩效审计的提法中,正确的是:

A绩效审计是指对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行的审计

B绩效审计是指对企业经济效益情况进行的审计

C绩效审计与统计部门进行的经济活动分析性质相同

D绩效审计是财会部门进行的资金使用绩效评价

[单选题]7、审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目,属于审计风险控制方法中的:

A风险转移法

B自我保**

C风险回避法

D风险承受法

[单选题]8、下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被**并通过篡改记录加以掩饰的是:

A由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单

B收取支票与收取现金由不同人员负责

C记录销售收入和应收账款与收取货款相互**

D出纳员收到支票后登记银行存款日记账

[单选题]9、下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A验收单预先连续编号

B定期与供应商核对往来款项

C采购部门提出采购申请并对其进行审批

D对卖方**.验收单.采购单.请购单进行内部检查

[单选题]10、下列有关财务审计一般审计目标的表述中,正确的是()。

A一般审计目标与管理层财务报表认定密切相关

B一般审计目标是指按每个审计项目分别确定的目标

C一般审计目标的“披露正确性”是指记录的各类业务符合法律法规的规定

D一般审计目标的“分类正确性”是指实际存在或发生的金额均已记录或列报

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拓展知识:

金融理论与实务自考真题

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(da ……an) 稳 zhun 快

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[单选题]1、下列各项中,不属于内部审计的作用的是:

A促进组织合法经营和运行

B促进组织完善内部控制和风险管理

C促进组织自我发展

D提高财务信息的质量,维护市场经济秩序

[单选题]2、下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是:

A对未来事项可实现程度做出保证

B代行被审计单位的部分管理职能

C验证企业资本,出具验资报告

D对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚

[单选题]3、下列关于审计准则的表述中,错误的是:

A审计准则是明确审计责任的依据

B审计准则是衡量审计质量的客观标准

C审计准则是对审计行业道德诚信方面的规范

D审计准则是完善审计组织内部管理的基础

[单选题]4、下列关于询问取证方法的表述中正确的是:

A审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序

B询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录

C询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报

D询问可以测试内部控制运行的有效性

[单选题]5、审计机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件是:

A国家审计的审计报告

B国家审计的审计决定书

C社会审计的审计报告

D内部审计的审计报告

[单选题]6、下列有关绩效审计的提法中,正确的是:

A绩效审计是指对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行的审计

B绩效审计是指对企业经济效益情况进行的审计

C绩效审计与统计部门进行的经济活动分析性质相同

D绩效审计是财会部门进行的资金使用绩效评价

[单选题]7、审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目,属于审计风险控制方法中的:

A风险转移法

B自我保**

C风险回避法

D风险承受法

[单选题]8、下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被**并通过篡改记录加以掩饰的是:

A由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单

B收取支票与收取现金由不同人员负责

C记录销售收入和应收账款与收取货款相互**

D出纳员收到支票后登记银行存款日记账

[单选题]9、下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A验收单预先连续编号

B定期与供应商核对往来款项

C采购部门提出采购申请并对其进行审批

D对卖方**.验收单.采购单.请购单进行内部检查

[单选题]10、下列有关财务审计一般审计目标的表述中,正确的是()。

A一般审计目标与管理层财务报表认定密切相关

B一般审计目标是指按每个审计项目分别确定的目标

C一般审计目标的“披露正确性”是指记录的各类业务符合法律法规的规定

D一般审计目标的“分类正确性”是指实际存在或发生的金额均已记录或列报

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