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金融理论与实务自考真题
你好,自考真题及其可以网上看看有没有,自考是不好找的。一般自考辅导试卷有专门的历次考试试题的。自考书籍主要是教材、大纲和辅导书模拟题历次考试真题,可以网上试试,或是有卖那种历次考试真题的试卷的辅导资料的可以,或是模拟试题都是可以的。
[单选题]1、下列各项中,不属于内部审计的作用的是:
A促进组织合法经营和运行
B促进组织完善内部控制和风险管理
C促进组织自我发展
D提高财务信息的质量,维护市场经济秩序
[单选题]2、下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是:
A对未来事项可实现程度做出保证
B代行被审计单位的部分管理职能
C验证企业资本,出具验资报告
D对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚
[单选题]3、下列关于审计准则的表述中,错误的是:
A审计准则是明确审计责任的依据
B审计准则是衡量审计质量的客观标准
C审计准则是对审计行业道德诚信方面的规范
D审计准则是完善审计组织内部管理的基础
[单选题]4、下列关于询问取证方法的表述中正确的是:
A审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序
B询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录
C询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报
D询问可以测试内部控制运行的有效性
[单选题]5、审计机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件是:
A国家审计的审计报告
B国家审计的审计决定书
C社会审计的审计报告
D内部审计的审计报告
[单选题]6、下列有关绩效审计的提法中,正确的是:
A绩效审计是指对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行的审计
B绩效审计是指对企业经济效益情况进行的审计
C绩效审计与统计部门进行的经济活动分析性质相同
D绩效审计是财会部门进行的资金使用绩效评价
[单选题]7、审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目,属于审计风险控制方法中的:
A风险转移法
B自我保**
C风险回避法
D风险承受法
[单选题]8、下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被**并通过篡改记录加以掩饰的是:
A由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单
B收取支票与收取现金由不同人员负责
C记录销售收入和应收账款与收取货款相互**
D出纳员收到支票后登记银行存款日记账
[单选题]9、下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A验收单预先连续编号
B定期与供应商核对往来款项
C采购部门提出采购申请并对其进行审批
D对卖方**.验收单.采购单.请购单进行内部检查
[单选题]10、下列有关财务审计一般审计目标的表述中,正确的是()。
A一般审计目标与管理层财务报表认定密切相关
B一般审计目标是指按每个审计项目分别确定的目标
C一般审计目标的“披露正确性”是指记录的各类业务符合法律法规的规定
D一般审计目标的“分类正确性”是指实际存在或发生的金额均已记录或列报
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拓展知识:
金融理论与实务自考真题
① 亲们,2013年四月 我的
(da ……an) 稳 zhun 快
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你好,自考真题及其可以网上看看有没有,自考是不好找的。一般自考辅导试卷有专门的历次考试试题的。自考书籍主要是教材、大纲和辅导书模拟题历次考试真题,可以网上试试,或是有卖那种历次考试真题的试卷的辅导资料的可以,或是模拟试题都是可以的。
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A促进组织合法经营和运行
B促进组织完善内部控制和风险管理
C促进组织自我发展
D提高财务信息的质量,维护市场经济秩序
[单选题]2、下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是:
A对未来事项可实现程度做出保证
B代行被审计单位的部分管理职能
C验证企业资本,出具验资报告
D对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚
[单选题]3、下列关于审计准则的表述中,错误的是:
A审计准则是明确审计责任的依据
B审计准则是衡量审计质量的客观标准
C审计准则是对审计行业道德诚信方面的规范
D审计准则是完善审计组织内部管理的基础
[单选题]4、下列关于询问取证方法的表述中正确的是:
A审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序
B询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录
C询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报
D询问可以测试内部控制运行的有效性
[单选题]5、审计机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件是:
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[单选题]6、下列有关绩效审计的提法中,正确的是:
A绩效审计是指对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行的审计
B绩效审计是指对企业经济效益情况进行的审计
C绩效审计与统计部门进行的经济活动分析性质相同
D绩效审计是财会部门进行的资金使用绩效评价
[单选题]7、审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目,属于审计风险控制方法中的:
A风险转移法
B自我保**
C风险回避法
D风险承受法
[单选题]8、下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被**并通过篡改记录加以掩饰的是:
A由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单
B收取支票与收取现金由不同人员负责
C记录销售收入和应收账款与收取货款相互**
D出纳员收到支票后登记银行存款日记账
[单选题]9、下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A验收单预先连续编号
B定期与供应商核对往来款项
C采购部门提出采购申请并对其进行审批
D对卖方**.验收单.采购单.请购单进行内部检查
[单选题]10、下列有关财务审计一般审计目标的表述中,正确的是()。
A一般审计目标与管理层财务报表认定密切相关
B一般审计目标是指按每个审计项目分别确定的目标
C一般审计目标的“披露正确性”是指记录的各类业务符合法律法规的规定
D一般审计目标的“分类正确性”是指实际存在或发生的金额均已记录或列报
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